Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0218/2020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.06.2020
- Celková hodnota: 677,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 25.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť