Faktúra č. 0218/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0218/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.06.2020
  • Celková hodnota: 677,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť