Faktúra č. 0152/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0152/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 146,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť