Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131/2019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.03.2019
- Celková hodnota: 51,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť