Faktúra č. 0131/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0131/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 51,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť