Faktúra č. 0112/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0112/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.03.2017
  • Celková hodnota: 147,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť