Faktúra č. 0084/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0084/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 145,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť