Faktúra č. 0017/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 224,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2017 28.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť