Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0280/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,00 € 13.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0283/2022 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 13.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0282/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 13.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0281/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 13.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0284/2022 A tlačivá Stredná odborná škola Snina 37878247 Buday Andrej Ing. - SABIA 10740741 22,00 € 13.06.2022 29.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0277/2022 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,10 € 10.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0279/2022 čistiace potreby Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 273,83 € 10.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0278/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 AG FOODS s.r.o. 34144579 93,37 € 10.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0275/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 57,58 € 08.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0273/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 GaFed s.r.o. 53433912 36,11 € 08.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0274/2022 služby BOZP a PO Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 68,64 € 08.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0276/2022 A služby Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 08.06.2022 22.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0271/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 02.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0292/2022 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0272/2022 plyn VO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 684,00 € 02.06.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0255/2022 Tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 341,33 € 31.05.2022 01.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0256/2022 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 Janková Gabriela-MJ KONZULT 50115715 316,00 € 31.05.2022 01.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0253/2022 Nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,84 € 31.05.2022 01.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0254/2022 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 36,20 € 31.05.2022 01.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0270/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 422,70 € 31.05.2022 21.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra