Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0104/2024 elektrina - záloha Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 370,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0103/2024 elektrina - doplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 794,56 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0102/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 AXDATA, s.r.o. 36508411 492,60 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0115/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Sedot spol.s.r.o. 36477893 47,66 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2024 tonery Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 82,25 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0117/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 79,20 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0116/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 209,15 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,20 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0121/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0114/2024 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Homola spol. s.r.o. 31325921 371,10 € 08.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0101/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 202,22 € 29.02.2024 14.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0105/2024 A-služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 14,40 € 06.03.2024 14.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0124/2024 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 198,90 € 13.03.2024 19.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0125/2024 nákup Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291296 461,20 € 14.03.2024 19.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0128/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 126,65 € 18.03.2024 20.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0131/2024 nákup čistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 272,57 € 18.03.2024 20.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0132/2024 maliar.práce Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 191,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »