0245/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
31,49 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0244/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0243/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,07 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0242/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
53,74 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0241/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
184,11 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0240/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
140,99 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0250/2022 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,30 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0252/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
142,09 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0251/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
1,62 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0249/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
68,95 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0248/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
129,26 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/22/0031 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote:
catrige (cyab,magenta, yelow)3 x 87,20 €
catrige black 1 x 99,72 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OB/22/0032 |
Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky " Multifunkčné ihrisko" v rámci projektu z regionálneho príspevku v hodnote 316,- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OB/22/0033 |
Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu CAK 8 na 16.5.2022 v hodnote 122,40 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
0,00 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
0,00 € |
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0255/2022 |
Tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
341,33 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0256/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
316,00 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0253/2022 |
Nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,84 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0254/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,20 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
15/2022 |
Zmluva o bezodplatnom prenájme telocvične uzatv. v zmysle §663 a násl.OZ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
NK Belá nad Cirochou |
51198827 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
16.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |