Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0209/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 190,20 € 28.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0198/2022 Stredná odborná škola Snina 37878247 GRIKAS s.r.o. 45349215 164,22 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0201/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 529,50 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0200/2022 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 12,99 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0199/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 39,99 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0223/2022 komunálny odpad Stredná odborná škola Snina 37878247 Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine 00323560 1 950,00 € 06.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0221/2022 stravné lístky Stredná odborná škola Snina 37878247 RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 46663011 174,48 € 04.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0210/2022 PHM Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 187,46 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0220/2022 služby BOZP a PO Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 68,64 € 04.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0213/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 03.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0211/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 219,00 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0206/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 132,50 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0216/2022 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,84 € 03.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0218/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 16,00 € 04.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0205/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 112,18 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0204/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 771,19 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0219/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 120,96 € 04.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0217/2022 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 39,00 € 03.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0215/2022 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 03.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0214/2022 plyn VO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 684,00 € 03.05.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra