0597/2021 |
voda |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
195,85 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0600/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
974,60 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0601/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,97 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
2/2022 |
Mandátna zmluva 22/03 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
21/2019, dodatok č.4 |
Dodatok č.4 k zmluve o posktnutí grantu v rámci programu Erasmus + |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0610/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
595,45 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0613/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
1 698,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0602/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 164,54 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0609/2021 |
nákup - požiarne hlásiče |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0608/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
398,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0606/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
433,33 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0605/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
265,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0603/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
512,35 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0607/2021 |
sklad čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
791,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0611/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
936,72 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0604/2021 |
stoly OV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GastroNerez |
67536328 |
|
1 272,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0614/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 472,10 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0617/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
60,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0615/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 155,52 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0618/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
168,93 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |