Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0448/2022 oprava chladničky Stredná odborná škola Snina 37878247 Oprava chladiarenských zariadení, Ján Jankaj 10679901 66,60 € 27.09.2022 29.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0446/2022 predplatné Stredná odborná škola Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 6,30 € 27.09.2022 29.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0451/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 902,83 € 27.09.2022 29.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0450/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 912,64 € 27.09.2022 29.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0458/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 84,00 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0459/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 77,80 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0456/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 293,93 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0455/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,22 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0457/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 177,90 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0452/2022 FG tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 188,70 € 28.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0454/2022 FG USB Stredná odborná škola Snina 37878247 DATARD ELEKTROSPED a.s. 35765038 121,40 € 28.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0453/2022 FG tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Valentovič Dušan TEKRA 44274742 65,00 € 28.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
30/2022 Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku Stredná odborná škola Snina 37878247 Komunálna poisťovňa 31595545 Iné 12,80 € 04.10.2022 05.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0445/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 10,65 € 26.09.2022 04.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0422/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 21,30 € 13.09.2022 04.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0487/2022 Magma 4.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AUTOCONT, s.r.o 36396222 25,49 € 10.10.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0471/2022 A PHM Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 215,65 € 30.09.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0486/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 12,12 € 10.10.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0485/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,72 € 10.10.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0469/2022 elektrina škola Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 696,93 € 30.09.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra