Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0094/2022 nákup -žinienky Stredná odborná škola Snina 37878247 inSPORTline s.r.o. 36311723 296,59 € 09.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0095/2022 A havarijné poistenie Stredná odborná škola Snina 37878247 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 81,87 € 09.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0097/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,14 € 09.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0096/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 272,44 € 09.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0098/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 215,52 € 09.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0104/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0103/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 11.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0102/2022 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0082/2022 PHM-A Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 132,34 € 28.02.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0093/2022 služby BOZP a PO Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 68,64 € 08.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0092/2022 služby A Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 04.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
7/2022 Tuzemské cestovné poistenie Stredná odborná škola Snina 37878247 Komunálna poisťovňa 31595545 Iné 2,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0117/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 20,40 € 22.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2022 pretlakovanie odpadu Stredná odborná škola Snina 37878247 Merga Jozef DOPRAVA 32392788 122,40 € 22.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 28,50 € 22.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,74 € 22.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0116/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 305,36 € 18.03.2022 23.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0015 Objednávame si u Vás v cene 20,40 € - horľavá pasta pre chafingy 4 kg 1 ks 14,40 € - preprava 6.- € taktiež v cene 22,44 € - nádoba na palivo 9x6x cm 2 ks x 8,22 € - preprava 6.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 14.03.2022 23.03.2022 Objednávka
OB/22/0016 Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu CAK 8 dňa 15.3. 2022 v cnene 122,40 € Stredná odborná škola Snina 37878247 Merga Jozef DOPRAVA 32392788 0,00 € 14.03.2022 23.03.2022 Objednávka
0109/2022 školenie - riaditeľ Stredná odborná škola Snina 37878247 Škola v prírode Detský raj 00186759 80,00 € 14.03.2022 25.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »