Faktúra č. 0118/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: pretlakovanie odpadu
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/0016
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť