0305/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,20 € |
02.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0448/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
37,28 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0131/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
37,43 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0203/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
39,48 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0231/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Puškár Miroslav |
34292047 |
|
39,60 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0302/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
41,16 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0059/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0205/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0320/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,04 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0365/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,13 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0037/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0096/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0268/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,68 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0434/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
44,11 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0569/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
44,36 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0042/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
44,75 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0336/2021 |
oznam v novinách |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
45,00 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0541/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
45,89 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0033/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
45,95 € |
09.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0601/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,97 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |