Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0038/2021 predplatné Stredná odborná škola Snina 37878247 JurisDat - M.Medlen 11821973 26,00 € 11.02.2021 02.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0215/2021 poistenie žiakov Stredná odborná škola Snina 37878247 Komunálna poisťovňa 31595545 26,00 € 15.06.2021 22.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0337/2021 predplatné 2022 Stredná odborná škola Snina 37878247 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 26,40 € 27.08.2021 31.08.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0019/2021 Stredná odborná škola Snina 37878247 Asseco Solutions a.s. 00602311 26,88 € 21.01.2021 08.02.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0619/2021 Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,88 € 31.12.2021 01.02.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0220/2021 sklad všeobecný Stredná odborná škola Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 27,23 € 16.06.2021 22.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0023/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 27,57 € 29.01.2021 02.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0074/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0073/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0095/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 31.03.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0138/2021 Nájom za rohože Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 30.04.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0174/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0232/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 25.06.2021 30.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0450/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 19.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0504/2021 prenájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 15.11.2021 24.11.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0566/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 13.12.2021 16.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 MOUNFILD SK s.r.o. 36377147 28,20 € 24.05.2021 27.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0585/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 28,45 € 17.12.2021 20.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0076/2021 odvysielanie štud. odborov Stredná odborná škola Snina 37878247 TV-SKV s.r.o. 36490750 28,80 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0334/2021 služby - reklama Stredná odborná škola Snina 37878247 TV-SKV s.r.o. 36490750 28,80 € 20.08.2021 27.08.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra