Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0108/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,84 € 09.04.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0107/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0106/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 09.04.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0113/2021 služby - A Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0116/2021 nakup OTE Stredná odborná škola Snina 37878247 okay Slovakia, spol. s.r.o. 35825979 159,00 € 12.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0115/2021 plyn škola Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 860,73 € 12.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0117/2021 nákup nábytku Stredná odborná škola Snina 37878247 Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský 34975870 752,00 € 15.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2021 maliarske práce Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 251,18 € 15.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2021 strav.lístky Stredná odborná škola Snina 37878247 Up. Slovensko, s.r.o. 31396674 2 696,54 € 16.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0121/2021 vodné a stočné Stredná odborná škola Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 929,00 € 16.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2021 SPIN 2.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 Asseco Solutions a.s. 00602311 387,14 € 16.04.2021 21.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 B2B Partner s.r.o. 44413467 202,80 € 20.04.2021 22.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2021 Magma 2.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0129/2021 najom plyn.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 63,61 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0128/2021 nájom ply.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 68,15 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0127/2021 najom plyn.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 63,61 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0126/2021 najom plyn.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 73,13 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0125/2021 nájom ply.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 63,61 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0124/2021 najom plyn.fliaš Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 83,44 € 22.04.2021 30.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0024 Objednávame si u Vás tovar v cene 18,29 € - Led žiarovka E27 - 5ks/1,99€ - Led žiarovka E27 - 5ks/0,99 - Konektoer GU10 - 1ks/0,29 - Led žiarovka GU10 - 2ks/1,09 - Led žiarovka GU10 - 1ks/1,49 Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 0,00 € 23.04.2021 27.04.2021 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »