0386/2021 |
maliar.práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
80,65 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0118/2021 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
251,18 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0165/2021 |
maliarské práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
396,60 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0223/2021 |
maliarské práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
131,90 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0324/2021 |
maliarsko-natieračské práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
2 502,90 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0282/2021 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
1 221,30 € |
14.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0075/2021 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
382,40 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
2/2022 |
Mandátna zmluva 22/03 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0432/2021 |
MO plyn |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0344/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
32,70 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0365/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,13 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0395/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0541/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
45,89 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0088/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0054/2021 |
mobil.telefon |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,90 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0037/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
11.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0114/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,17 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0157/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,17 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0193/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
12.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |