0179/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
25,92 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0178/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
149,04 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0044/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 755,64 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0105/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 503,34 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0162/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 827,13 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0212/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 521,42 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0551/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 669,58 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0609/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 688,34 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0656/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 647,37 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0270/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 422,70 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0319/2022 |
elekrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 270,87 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0370/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 016,87 € |
09.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0420/2022 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 163,18 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0469/2022 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 696,93 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
6/2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ing. Andrea Žeňuchová |
45932972 |
Nájmy a prenájmy |
135,00 € |
11.02.2022 |
12.02.2022 |
|
11.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0504/2022 |
školenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,93 € |
18.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/22/0026 |
Objednávame si u Vás Siemens 3-cestný prírubový ventil DN65 6025 1 ks v cene 234,96 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ROZVODMONT, s.r.o. |
45403708 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0180/2022 |
ventil do kotolne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ROZVODMONT, s.r.o. |
45403708 |
|
234,96 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/22/0023 |
Objednávame si u Vás pranie v cene 164,22 €
- obliecky 69 ks
- vankúš 69 ks
- prestieradlo 68 ks
- obrusy 8 ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
0,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0198/2022 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
164,22 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |