Faktúra č. 0319/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: elekrina
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 1 270,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2021 1.1.2021
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť