Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16024 Faktúra za hovorné mobilom 06/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 09.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16124 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,48 € 09.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16224 Faktúra za VUC NET 06/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15524 Faktúra za MVS služby Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 00164631 13,90 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15824 Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehliadku objektu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 334,85 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15624 Faktúra za servisné práce za III. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15924 Faktúra za opravu vstupných automatických posuvných dverí Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SIJUKO, spol. s r.o. 36504050 510,48 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14924 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 604,55 € 04.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15024 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 495,11 € 04.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15124 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 567,91 € 04.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15224 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 454,82 € 04.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15324 Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka speváckych súborov" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Okresná organizácia JDS Bardejov 8970190702 204,40 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15424 Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka umelecký prednes" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Okresná organizácia JDS Bardejov 8970190702 133,00 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15724 Faktúra za zážitkové čítanie v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 GITARY GRUNT s.r.o. 51816164 80,00 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16424 Faktúra za internet 07/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 10.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16624 Faktúra za dodávku elektriny 08/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 12.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16824 Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Okresná organizácia JDS Bardejov 8970190702 163,24 € 15.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16924 Faktúra za techicko-organizačné zabezpečenie podujatia "obvodové hry v Petagu" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Okresná organizácia JDS Bardejov 8970190702 128,35 € 15.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16324 Faktúra za systémovú podporu MAGMA za obdobie II. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17024 Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16524 Faktúra za montessori workshop v rámci podujatia "Veselé výlety s knihou pre deti" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Essos s.r.o. 53688058 60,00 € 12.07.2024 06.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18624 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 49,44 € 23.07.2024 07.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18524 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 301,02 € 12.07.2024 07.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18424 Faktúra za predplatné časopisu Ona vie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Petit Press a.s. 35790253 20,00 € 12.07.2024 07.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16724 Faktúra za dodávku elektriny - preplatok 06/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -17,12 € 12.07.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18024 Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 257,00 € 02.08.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17524 Faktúra za "Čítacie programy so zvieratkami" v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum 56018568 110,00 € 01.08.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17624 Faktúra za propagačný materiál v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 H&H SLOVAKIA, s.r.o 36492647 218,04 € 01.08.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17224 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kumran, s.r.o. 36829960 103,25 € 01.08.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17424 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 177,24 € 01.08.2024 20.08.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »