12424 |
Faktúra za predplatné MY Prešov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
50,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12124 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11924 |
Faktúra za elelktronické stravné lístky 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 063,20 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12324 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,60 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12224 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
83,50 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11824 |
Faktúra za nákup nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
4 098,79 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12024 |
Faktúra za upratovacie práce 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
724,75 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12824 |
Faktúra za telekomunikačné služby 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12924 |
Faktúra za hovorné 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13024 |
Faktúra za VUC NET 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12624 |
Faktúra za Čítacie programy so zvieratami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
165,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13124 |
Faktúra za uverejnenie oznamov a vo videotexte BTV |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
125,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13224 |
Faktúra za divadelné predstvenie v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
700,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12724 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová |
43603840 |
|
110,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13524 |
Faktúra za za doménu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13324 |
Faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13424 |
Faktúra za internet 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13624 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13724 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
6,71 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13924 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
8,30 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14024 |
Faktúra za nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
776,50 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13824 |
Faktúra za výmenu radiátorov a radiátorových ventilov v pivničných priestoroch |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
1 361,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14124 |
Faktúra za vodné a stočné I.polrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
873,35 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14424 |
Faktúra za prepravu osôb Bardejov - Ľutina - Litmanová a cesta späť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
252,00 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14824 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
205,96 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14524 |
Faktúra za upratovacie práce 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
565,50 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14624 |
Faktúra za eleltkronické stravné lístky 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 171,20 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14324 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
69,60 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |