19222 |
Faktúra za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. |
36168301 |
|
1,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19922 |
Faktúra za čistenie akvária |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Adrián Hauer |
48146439 |
|
120,00 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19822 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacích prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
190,08 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
159,72 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19522 |
Faktúra za hovorné mobil 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,66 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19422 |
Faktúra za VUC NET 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19322 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20322 |
Faktúra za grafiku a tlač |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
198,00 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20422 |
Faktúra za propagačný materiál v rámci projektu "Literárny festival" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
183,60 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20222 |
Faktúra za tlač banera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
34,20 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20122 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,89 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20022 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
146,66 € |
11.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20722 |
Faktúra za výrobu a montáž parapetov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KLAMPPLAST BJ, s.r.o. |
52154505 |
|
128,02 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20522 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
349,08 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20622 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
755,00 € |
19.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20922 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 403,98 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20822 |
Faktúra za realizáciu workshopu na podujatí "Deti, hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
32 C s.r.o. |
45887705 |
|
210,00 € |
23.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22222 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
540,03 € |
12.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21222 |
Faktúra za upratovacie práce 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
581,75 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21122 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 120,79 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21422 |
Faktúra za uverejnenie tématickej dvojstrany v Bardejovských novostiach |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
400,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
4,10 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21322 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
250,74 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21522 |
Faktúra za zapožičanie poťahov na stoličky pri príležistosti 70.výročia knižnice |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martina Šestáková |
52415562 |
|
70,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22122 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
319,25 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
218,22 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22422 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
167,38 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22022 |
Faktúra za internet 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21922 |
Faktúra za telekomunikačné služby 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |