17822 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 341,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17522 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17422 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17322 |
Faktúra za VUC NET 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17222 |
Faktúra za hovorné mobil 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16122 |
Faktúra za upratovacie práce 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
646,10 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
202,21 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16322 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
15,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16422 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
486,86 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16222 |
Faktúra za vodné a stočné II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
189,32 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16022 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16822 |
Faktúra za nákup propagačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
543,71 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16722 |
Faktúra za tlač bannera, roll up, platové tabule a opravu informačnej tabule |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
179,28 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16522 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18222 |
Faktúra za realizáciu tvorivej dielne pre deti v rámci projetku "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Malina Travel, s. r. o. |
51974363 |
|
100,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18422 |
Faktúra za občerstvenie v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
F & M CATERING s.r.o. |
44266677 |
|
124,00 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18322 |
Faktúra za nákup klávesnice |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
11,90 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18122 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,00 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
20,70 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18622 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajské športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18522 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
60,00 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18722 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
390,69 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18822 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
533,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18922 |
Faktúra za knihu "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19022 |
Faktúra za dodávku plynu 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
173,41 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19122 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 328,99 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |