04623 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,07 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12523 |
Faktúra za telelkomunikačné služby 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02123 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10623 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,71 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08023 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
30,80 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30423 |
Faktúra za telekomunikačné služby 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,22 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11023 |
Faktúra za nákup materiálu na estetizáciu v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
30,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15523 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
29223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
29,70 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23223 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,54 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21323 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALDO books s.r.o. |
55570623 |
|
28,20 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00423 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18623 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,03 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00923 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07523 |
Faktúra za systémovú podporu Magma za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15423 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23723 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26523 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Anna Ďarmati |
51844737 |
|
25,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30123 |
Faktúra za tlač plagátov v rámci projektu "Literárna čitáreň" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
25,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20623 |
Faktúra za hovorné 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,95 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32023 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rusyn shop, s.r.o. |
51323524 |
|
24,92 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
28023 |
Faktúra za predplatné - Quark rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
24,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18723 |
Faktúra za hovorné 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,16 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01223 |
Faktúra za predplatné časopisu Včelár na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský zväz včelárov |
00178349 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
33623 |
Faktúra za predplatné časopisu Včelár na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský zväz včelárov |
00178349 |
|
23,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35322 |
Faktúra za hovorné mobil 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02223 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |