Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12223 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Marenčin PT, spol. s r.o. 36750611 70,28 € 06.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20323 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 i527.net, s.r.o. 46855840 70,03 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05823 Faktúra za vykonané práce v zmysle "Zmluvy poskytovaní služieb" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 31.03.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14823 Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 03.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
22523 Faktúra na základe zmluvy o dielo Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 03.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
29623 Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPS a zákona o OOU za 4. kvartál 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 68,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
29323 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 eot s.r.o. 47999021 67,20 € 30.11.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20723 Faktúra za telekomunikačné služby 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,44 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01023 Faktúra za predplatné Katolícke noviny 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541 66,30 € 17.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
33323 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 66,08 € 19.12.2023 28.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12923 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Lucia Guthová - TIK 41229355 66,00 € 12.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
28123 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kumran, s.r.o. 36829960 66,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
13823 Faktúra za nákup knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 TLAČIAREŇ J+K s. r. o. 44839677 64,90 € 23.06.2023 04.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34023 Faktúra za predplatné CHIP Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 64,00 € 21.12.2023 09.01.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04923 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Papierus s. r. o. 52517586 63,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
31623 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 62,76 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06823 Faktúra za vzdelávacie hry pre deti Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Pro Solutions, s.r.o. 35848260 61,80 € 06.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07623 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 60,41 € 16.03.2023 17.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
23923 Faktúra za nákup tonera Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 60,24 € 16.10.2023 24.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08423 Faktúra za čistenie a revíziu komína Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ 43412092 60,00 € 26.04.2023 09.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35422 Faktúra za VUC NET 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02023 Faktúra za VUC NET 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04523 Faktúra za VUC NET 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07323 Faktúra za nákup čitateľských vrecúšok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 JEŽPODI s.r.o. 17134544 58,80 € 13.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07123 Faktúra za VUC NET 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09623 Faktúra za VUC NET Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12423 Faktúra za VUC NET 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15623 Faktúra za VUC NET 06/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18523 Faktúra za VUC NET 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20523 Faktúra za VUC NET 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »