Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17023 Faktúra za služby MVS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 00164631 21,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12723 Predfaktúra za registráciu domény od 25.06.2023 do 24.06.2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 21,60 € 09.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26323 Faktúra za registráciu domény Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 21,60 € 25.10.2023 31.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03923 Faktúra za čistenie koberca Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 22,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
31323 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 22,66 € 11.12.2023 20.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03223 Faktúra za ročné predplatné Čtenář na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 L.K.Permanent spol. s r.o. 31352782 22,67 € 31.01.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35322 Faktúra za hovorné mobil 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02223 Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04423 Faktúra za hovorné mobil 2/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06923 Faktúra za hovorné mobilom 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09523 Faktúra z hovorné mobil 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12623 Faktúra za hovorné mobilom 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15723 Faktúra za hovorné mobilom 06/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01223 Faktúra za predplatné časopisu Včelár na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský zväz včelárov 00178349 23,00 € 19.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
33623 Faktúra za predplatné časopisu Včelár na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský zväz včelárov 00178349 23,00 € 28.12.2023 02.01.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18723 Faktúra za hovorné 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,16 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
28023 Faktúra za predplatné - Quark rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 24,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
32023 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Rusyn shop, s.r.o. 51323524 24,92 € 11.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20623 Faktúra za hovorné 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,95 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26523 Faktúra za nákup knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Anna Ďarmati 51844737 25,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30123 Faktúra za tlač plagátov v rámci projektu "Literárna čitáreň" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 H&H SLOVAKIA, s.r.o 36492647 25,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00923 Faktúra za systemovú podporu MAGMA Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07523 Faktúra za systémovú podporu Magma za II. štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 17.04.2023 27.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15423 Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
23723 Faktúra za nové verzie Magma HCM Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18623 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,03 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08323 Faktúra za nákup kartovej hry pre deti Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 26,19 € 25.04.2023 25.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00423 Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2023 08.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09723 Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 27,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
21323 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 ALDO books s.r.o. 55570623 28,20 € 20.09.2023 05.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »