05223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
83,99 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16423 |
Faktúra za "Obstaranie vybavenia - nábytok" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka NABYTOK |
17141648 |
|
25 015,75 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07823 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07723 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,79 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07623 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,41 € |
16.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07323 |
Faktúra za nákup čitateľských vrecúšok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
JEŽPODI s.r.o. |
17134544 |
|
58,80 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06223 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
861,25 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06823 |
Faktúra za vzdelávacie hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
61,80 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
378,99 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06423 |
Faktúra za servisné práce - II. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06523 |
Faktúra za servisnú prehliadku služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
158,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05923 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
209,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05823 |
Faktúra za vykonané práce v zmysle "Zmluvy poskytovaní služieb" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05723 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
93,24 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06623 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
7,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05623 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
133,97 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06123 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
843,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07123 |
Faktúra za VUC NET 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07023 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06923 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06323 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06023 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06723 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07423 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Snehulienka a 7 trpaslíkov" v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barbora Mihoková |
47698047 |
|
120,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07923 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,97 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07223 |
Faktúra za internet 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07523 |
Faktúra za systémovú podporu Magma za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08523 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
7,45 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08423 |
Faktúra za čistenie a revíziu komína |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |