Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04823 Faktúra za internet 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 13.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02523 Faktúra za internet 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 13.02.2023 04.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00723 Faktúra za internet 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 11.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16723 Faktúra za hudobné vystúpenie Skyvy na poetickom večeri s názvom Chleboslovie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 HSU s. r. o. 52994384 400,00 € 14.07.2023 07.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30323 Faktúra za hovorné mobilom 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,18 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15723 Faktúra za hovorné mobilom 06/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12623 Faktúra za hovorné mobilom 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06923 Faktúra za hovorné mobilom 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02223 Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04423 Faktúra za hovorné mobil 2/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35322 Faktúra za hovorné mobil 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26923 Faktúra za hovorné 10/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,18 € 08.11.2023 15.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18723 Faktúra za hovorné 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,16 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20623 Faktúra za hovorné 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,95 € 08.09.2023 29.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
32823 Faktúra za hosting Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 WAME s.r.o. 47394625 55,20 € 21.12.2023 29.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
29723 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 973,20 € 01.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00123 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 968,40 € 02.01.2023 08.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01623 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 937,20 € 01.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03623 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 077,60 € 28.02.2023 16.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06123 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 843,60 € 31.03.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10923 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 110,00 € 01.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08623 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 984,00 € 28.04.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14423 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 009,20 € 30.06.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17523 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 110,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19823 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 958,80 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
22123 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 189,20 € 02.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26223 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 045,20 € 31.10.2023 13.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
29423 Faktúra za dodávku zemného plynu 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 093,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26623 Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 868,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
22423 Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 153,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »