32921 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,46 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32122 |
Faktúra za telekomunikačné služby 11/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,89 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21922 |
Faktúra za telekomunikačné služby 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19322 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17422 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14022 |
Faktúra za telekomunikačné služby 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,93 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08922 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05122 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,61 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26122 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
200,00 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15322 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26222 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Návšteva divadelného predstavenia" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18622 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajské športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22722 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
382,07 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
33922 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
117,93 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27122 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Celoslovenská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26022 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Babička Slovenska a V4" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27522 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Spoločenské posedenie funkcionárov JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
495,00 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24122 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16522 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07622 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za 1. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32622 |
Faktúra za syst. podporu MAGMA HCM za lV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00122 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
2 153,98 € |
03.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 392,88 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07122 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 354,18 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08722 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 923,98 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 708,98 € |
28.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |