01023 |
Faktúra za predplatné Katolícke noviny 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01423 |
Faktúra za štvrťročnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
150,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10423 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21623 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
150,00 € |
15.08.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21523 |
Faktúra za programovanie detektorov, uvedenie do užívania, kontrola systému EZS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
79,20 € |
21.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32923 |
Faktúra za štvrťročnú pravidelnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
150,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06523 |
Faktúra za servisnú prehliadku služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
158,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
75,60 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11123 |
Faktúra za nákup XLR kábel |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
40,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05123 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
572,70 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11023 |
Faktúra za nákup materiálu na estetizáciu v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
30,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
31223 |
Faktúra za nákup kancelárkych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
749,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30723 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
206,20 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19723 |
Faktúra za kúrenárske práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martin Litavec - Radiant |
35370238 |
|
137,52 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24123 |
Faktúra za úhradu police a dvojdverovej skrine |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
396,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11923 |
Faktúra za ubytovanie od 01.06.2023 do 02.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
162,80 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11823 |
Faktúra za ubytovanie 30.5.2023 - 31.05.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
122,10 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35422 |
Faktúra za VUC NET 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35322 |
Faktúra za hovorné mobil 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02223 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02123 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02023 |
Faktúra za VUC NET 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04623 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,07 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04523 |
Faktúra za VUC NET 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04423 |
Faktúra za hovorné mobil 2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |