01422 |
Faktúra za predplatné Katolíckych novín na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
46,80 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06122 |
Faktúra za knihy + plyšový medvedík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
96,70 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02822 |
Faktúra za ročný prístup na portál VS SR |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04622 |
Faktúra za pracovný stôl a skriňu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
541,92 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07022 |
Faktúra za kancelársky stôl a kontajner |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
488,28 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08022 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23322 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07222 |
Faktúra za servistnú prehliadku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
242,27 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00722 |
Faktúra za AG testovanie zamestnacov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TAMBERT, spol. s r.o. |
31734022 |
|
54,00 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01522 |
Faktúra za AG testovanie zamestnacov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TAMBERT, spol. s r.o. |
31734022 |
|
90,00 € |
18.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03122 |
Faktúra za AG testovanie zamestnacov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TAMBERT, spol. s r.o. |
31734022 |
|
42,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj |
31992315 |
|
20,50 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30222 |
Faktúra za prepravu výstavy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
81,60 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10422 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
56,70 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02922 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
466,50 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10722 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
524,40 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15522 |
Faktúra za nákup materiálu na výzdobu, na podujatie "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20622 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
755,00 € |
19.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
30722 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygenických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
876,00 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03722 |
Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehliadku objektov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
240,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19822 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacích prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
190,08 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09622 |
Faktúra za výrobu nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
2 118,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09522 |
Faktúra za výrobu a opravu nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
222,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15822 |
Faktúra za prepravu osôb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
324,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15222 |
Faktúra za ubytovanie v termíne od 7.6. 2022 do 10.6.2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
65,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32921 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,46 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32821 |
Faktúra za hovorné mobilom 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32721 |
Faktúra za VUC NET 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,61 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02622 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |