Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
29523 Faktúra za upratovacie práce 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 617,50 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01723 Faktúra za upratovacie práce 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 689,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03923 Faktúra za čistenie koberca Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 22,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03723 Faktúra za upratovacie práce 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 646,75 € 01.03.2023 16.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06223 Faktúra za upratovacie práce 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 861,25 € 04.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08923 Faktúra za upratovcie práce 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 630,50 € 03.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
11723 Faktúra za upratovacie práce 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 698,75 € 05.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14723 Faktúra za upratovacie práce 06/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 663,00 € 03.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17423 Faktúra za upratovacie práce 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 650,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
20123 Faktúra za upratovacie práce 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 679,25 € 05.09.2023 26.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
22823 Faktúra za upratovacie práce 9/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 578,50 € 04.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26423 Faktúra za upratovacie práce 10/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 809,25 € 02.11.2023 13.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17123 Faktúra za predplatné Forbes Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Barecz & Conrad Media s.r.o. 36556653 47,00 € 07.07.2023 24.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19623 Faktúra za nájom nebytových priestorov - Bardejovské Kúpele Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1,00 € 16.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00323 Faktúra za antivírus ESET PROTECT Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 820,32 € 03.01.2023 08.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
21723 Faktúra za adaptér HDMI-A-VGA Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 7,50 € 25.09.2023 05.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
28923 Faktúra za nákup tonera Brother TN-421 BK Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 104,00 € 24.11.2023 28.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07423 Faktúra za divadelné predstavenie "Snehulienka a 7 trpaslíkov" v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Barbora Mihoková 47698047 120,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00923 Faktúra za systemovú podporu MAGMA Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06023 Faktúra za systémovú podporu Magma HCM za I. štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07523 Faktúra za systémovú podporu Magma za II. štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 17.04.2023 27.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
15423 Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
14323 Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za II. štvrťrok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
23723 Faktúra za nové verzie Magma HCM Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
22223 Faktúra za podporu MAGMA HCM za obdobie III. štvrťrok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 20.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30823 Faktúra za systémovú podporu IV. štvrťrok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01923 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aurora - print atelier s. r. o. 52741893 52,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00423 Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2023 08.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00823 Faktúra za servistné práce za obdobie l.štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00623 Faktúra za RAP za rok 2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »