Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
10423 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RIMI-Security Bardejov s.r.o. 31731643 360,00 € 19.05.2023 06.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
21623 Faktúra za pravidelnú štvrťročnú prehliadku EPS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RIMI-Security Bardejov s.r.o. 31731643 150,00 € 15.08.2023 05.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
21523 Faktúra za programovanie detektorov, uvedenie do užívania, kontrola systému EZS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RIMI-Security Bardejov s.r.o. 31731643 79,20 € 21.09.2023 05.10.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
32923 Faktúra za štvrťročnú pravidelnú prehliadku EPS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RIMI-Security Bardejov s.r.o. 31731643 150,00 € 21.12.2023 29.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
26123 Faktúra za prípravu a realizáciu výstavy na podujatie "Môj jazyk, moje korene" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Rusínsko-ukrajinská iniciatíva 37791249 300,00 € 26.10.2023 13.11.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
32023 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Rusyn shop, s.r.o. 51323524 24,92 € 11.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
11923 Faktúra za ubytovanie od 01.06.2023 do 02.06.2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 35756551 162,80 € 06.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
11823 Faktúra za ubytovanie 30.5.2023 - 31.05.2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 ŠARIŠ CENTRUM, a.s. 35756551 122,10 € 06.06.2023 16.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16623 Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Scholmobile, s.r.o. 52045331 26 062,08 € 13.07.2023 11.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
28623 Faktúra za poskytnuté služby počas porady riaditeľov kultúrnych organizácií v pôsobnosti PSK - Balík Porada Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 23.11.2023 28.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30223 Faktúra za VUC NET 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30323 Faktúra za hovorné mobilom 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 44,18 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
30423 Faktúra za telekomunikačné služby 11/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,22 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35522 Faktúra za telekomunikačné služby 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,71 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35422 Faktúra za VUC NET 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
35322 Faktúra za hovorné mobil 12/2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 10.01.2023 09.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02223 Faktúra za hovorné mobilom 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02123 Faktúra za telekomunikačné služby 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,45 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02023 Faktúra za VUC NET 01/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 22.02.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04623 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,07 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04523 Faktúra za VUC NET 02/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04423 Faktúra za hovorné mobil 2/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07123 Faktúra za VUC NET 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07023 Faktúra za telekomunikačné služby 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,96 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06923 Faktúra za hovorné mobilom 03/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 11.04.2023 21.04.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09723 Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 27,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09623 Faktúra za VUC NET Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09523 Faktúra z hovorné mobil 04/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 11.05.2023 18.05.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12623 Faktúra za hovorné mobilom 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
12523 Faktúra za telelkomunikačné služby 05/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,00 € 08.06.2023 21.06.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »