Faktúra č. 23923

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23923
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonera
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 60,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/2023 Objednávame si u Vás toner Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 60,24 € 09.10.2023 16.10.2023 Mgr. Iveta Michalková Objednávka
Tlačiť