Faktúra č. 20526

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20526
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za toner
  • Dátum doručenia: 31.08.2026
  • Celková hodnota: 127,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/2026 Objednávame si u Vás toner Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 127,00 € 24.08.2026 31.08.2026 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť