Faktúra č. 18123

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18123
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup farby do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 11,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2023 Objednávame si u Vás farbu do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 11,20 € 13.07.2023 07.08.2023 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť