Faktúra č. 11724

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 11724
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonera do kopírovacieho stroja
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 94,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/2024 Objednávame si u Vás toner do kopírovacieho stroja Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 94,80 € 22.05.2024 23.05.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť