Faktúra č. 10826

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 10826
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za sadu tonerov BROTHER
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 376,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2026 Objednávka si u Vás sadu tonerov BROTHER Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 376,00 € 04.05.2026 08.05.2026 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť