Faktúra č. 10824

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 10824
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kompletnú výmenu pneumatík na služobnom vozidle
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 47,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/2024 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobné motorové vozidlo Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Peter Žiak - MP PNEU 37579509 47,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť