Faktúra č. 09224

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 09224
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 465,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2024 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 465,98 € 17.04.2024 25.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť