Faktúra č. 09024

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 09024
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota: 279,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2024 Objednávame si u Vás tonery a PC príslušenstvo Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 279,60 € 15.04.2024 20.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť