Faktúra č. 05423
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Tačevska 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 05423
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027/2023 | Objednávame si u vás tonery | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 96,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Iveta Michalková | Riaditeľka | Objednávka |