Faktúra č. 05223
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Tačevska 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 05223
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 83,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026/2023 | Objednávame s u vás tonery | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 83,99 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Iveta Michalková | Riaditeľka | Objednávka |