Faktúra č. 04624

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 04624
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonera do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2024 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť