Faktúra č. 03726

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 03726
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 11.02.2026
  • Celková hodnota: 207,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2026 Objednávame si u Vás tonery Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 207,49 € 04.02.2026 11.02.2026 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť