Faktúra č. 03123

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 03123
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery do tlačiarne Konica
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 153,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2023 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Konica Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 153,48 € 15.02.2023 22.02.2023 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť