038/2023 |
Objednávame si u Vás nákup technického a technologického vybavenia podľa cennovej ponuky, ktorá je súčasťou kupnej zmluvy zo dňa 03.03.2023. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
|
26 062,08 € |
14.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16623 |
Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
|
26 062,08 € |
13.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
036/2023 |
Objednávame si u Vás nákup nábytku podľa cennovej ponuky, ktorá je súčasťou kupnej zmluvy zo dňa 03.03.2023. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka - Nábytok |
17141648 |
|
25 015,75 € |
07.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16423 |
Faktúra za "Obstaranie vybavenia - nábytok" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka NABYTOK |
17141648 |
|
25 015,75 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
035/2023 |
Objednávame si u Vás nákup hygienického vybavenia podľa cennovej ponuky, ktorá je súčasťou kupnej zmluvy zo dňa 03.03.2023. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
8 727,60 € |
07.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16223 |
Faktúra za "Obstaranie hygienickeho vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
8 727,60 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01823 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1-2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 359,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
29423 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 093,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03823 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 880,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 868,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
131/2023 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu pivničných priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ján Kaputa - KAPMONT |
51448807 |
|
4 683,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
27323 |
Faktúra za rekonštrukciu pivničných priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ján Kaputa - KAPMONT |
51448807 |
|
4 683,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06323 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22423 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
124/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
3 108,19 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
25423 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
3 108,19 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35622 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 384,50 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
165/2023 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisov a novín na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 365,89 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
33823 |
Faktúra za predplatné novín a časopisov na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 365,89 € |
31.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
083/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 203,09 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |